各位:
要是之前做过期末处理的操作,后又增加凭证;但是再重新进行期末处理时,系统会把本次生成的期末处理的凭证填补以前期末处理凭证的凭证号,造成凭证顺序有点不是很好看(因为
财务人员都习惯结转损益的凭证在本期所有凭证之后);这时您可以采用以下的处理方法:
再插入凭证之前,先点"期末处理"-"结帐到下期"(之前做过期末处理,而且所有单据都是正确的情况下,即资产负债表平衡的情况下),成功结帐到下期后,再点"反结帐到上期",系统就会自动删除相关的系统生成的结转损益的凭证;您接下来就可以在补入凭证,这样结转损益的凭证就不会在您补入的凭证之前了,也符合财务人员的习惯--结转损益的凭证在本期所有凭证之后.
